Наши курсы:

«Расчеты с подотчетными лицами. Учет командировочных расходов»

Семинар по  бухгалтерскому учету:

«Расчеты с подотчетными лицами. Учет командировочных расходов»

Для кого семинар: для главных бухгалтеров, их заместителей, для бухгалтеров, специалистов по налогообложению и всех заинтересованных лиц

Ближайший семинар назначен ориентировочно на май 2016 г.

Программа семинара:

  1. Порядок направления работников в служебные командировки: нормативное регулирование, правовые аспекты служебной командировки; необоснованный отказ от командировки. Разъездной характер выполнения работ и командировки - отличия, порядок оформления. Гарантии при направлении работников в служебные командировки.
  2. Сроки командировки. Вынужденные задержки. Из командировки - в отпуск. Больничный в командировке. Однодневная командировка.
  3. Учет времени нахождения в командировке в табеле. Выход на работу в день выезда в командировку (день приезда из командировки).
  4. Расчет командировочных. Отражение в учетной политике, коллективном договоре, локальных актах порядка и размеров возмещения расходов по командировкам. Об установлении размера (нормы) суточных, максимального срока командировки.
  5. Порядок выдачи аванса на командировочные расходы, кассовые операции, выдача корпоративной банковской карты, отчет по выданному авансу.
  6. Расходы на проезд. Электронные билеты, стоимость целого купе в вагонах СВ/ класса люкс и т.д. Расходы на транспорт общего пользования в месте командировки, расходы на такси.
  7. Проживание командированного работника (налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы в нетипичных ситуациях), проблемные затраты, включаемые в счета гостиниц.
  8. Особенности учета отдельных видов командировочных расходов. Услуги связи в командировке.
  9. Командировки за рубеж. Сложные вопросы документального оформления. Валютные операции.
  10. Безрезультатная командировка. Отмена командировки. Налоговые последствия отмены командировки для работодателя и работника.
  11. Представительские расходы: порядок отнесения затрат на представительские расходы в целях налогообложения. Основные условия, при которых затраты можно списывать как представительские на себестоимость. Документальное оформление представительских расходов. Бухгалтерский учет затрат на представительские цели.
  12. Особенности налогообложения командировочных расходов: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы. Особенности принятия к вычету НДС по командировочным расходам.
  13. Особенности учета ГСМ. Безвозмездное пользование автомобилем. Компенсации работникам.
  14. Приобретение товарно-материальных ценностей за наличный расчет: порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Приобретение МПЗ.
  15. Подтверждающие документы для авансового отчета.
    • Порядок документального оформления командировок. Нормативная база.
    • Чеки ККТ, первичные документы и документы-заменители, прикрепленные к отчету. Учет НДС по товарам, работам, услугам. Покупка у ИП. Формирование базы по налогу на прибыль.
    • Наиболее часто встречающиеся ошибки при составлении авансовых отчетов. Арбитражная практика.
  16. Возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по допущенному перерасходу, отражение в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.
  17. Арбитражная практика по вопросам обоснованности командировочных.